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康县人民检察院2026年单位预算公开情况说明

时间:2026-03-04 09:46:58 来源:  作者: 点击数:

 

 

 

康县人民检察院

2026年单位预算公开情况说明


   

 

 

第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2026年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 


前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2026年部门预算公开如下:

一、单位职责

1.第一检察部,负责对法律规定由康县人民检察院办理刑事案件、监察委移送的职务犯罪案件、未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、提请抗诉,开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

2.第二检察部,负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事行政案件的审查。承办对县人民法院民事行政诉讼活动的法律监督,对民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议,对民事行政执行活动实行法律监督。办理县检察院管辖的民事行政申诉案件。承办上级检察院交办或转办的民事行政诉讼监督案件。负责办理法律规定由县人民检察院管辖的刑事附带民事公益诉讼案件。办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有使用权出让等领域的行政公益诉讼和侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件,派员出席法庭,依照有关规定提出检察建议。办理上级人民检察院交办的公益诉讼案件。

3.第三检察部,负责对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督,对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督,羁押必要性审查;办理罪犯又犯罪案件;负责对法律规定由康县人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪、以及按照刑事诉讼法规定由康县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件;负责法律政策研究工作;负责案件的统一受理流转、办理流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公布,统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等工作。

4.政治部:负责全院检察干部的人事管理工作;负责全院干警法律、行政职务变动及检察官等级评定情况的呈报和任免事项;负责本院党建工作;负责本院的政治教育和表彰奖励工作,开展具有检察特点的思想政治工作;承担院党组理论学习中心组的秘书工作;负责检察工作宣传和组织管理全院检察干部的在职培训和学历教育;负责离退休老干部工作;负责查处全院干警违法违纪案件。

5.办公室:协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施,组织安排机关重要会议和重大活动;负责文件起草;处理机要文电;负责领导同志批办事项的督查工作;编发情况反映、检察信息等内部刊物;负责检察统计、档案管理和保密、密码传真等工作;负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作;负责机关办公秩序管理,负责全院计财装备工作。

 

二、机构设置情况

(一)机关内设机构

内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

(二)参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

(三)直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算846.09万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

(一)收入预算

2026年收入预算846.09万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:

一般公共预算收入834.74万元,占98.66%;

政府性基金预算收入0.00万元,占0.00%;

上年结转收入11.35万元,占1.34%;

其他收入0.00万元,占0.00%。


 

 

 

(二)支出预算

2026年支出预算846.09万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出618.99万元,占73.16%;项目支出215.75万元,占25.50%;上年结转收入11.35万元,占1.34%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算支出834.74万元,包括:公共安全支出719.32万元、社会保障和就业支出39.95万元、卫生健康支出26.70万元、住房保障支出48.77万元。

具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):



 

(一)基本支出

2026年基本支出618.99万元,比2025年预算减少66.47万元,下降9.7%,下降的主要原因是2026年基本支出685.46万元,比2025年预算减少66.47万元,下降9.7%,减少的主要原因是“人员调出3名退休1名,且2025年度存在上年结转”。

其中:人员经费支出548.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出70.22万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

其中:人员经费支出548.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出70.22万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出

2026年一般公共预算项目支出215.75万元,比2025年预算减少75.93万元,下降26.0%,下降的主要原因是2026年一般公共预算项目支出215.75万元,比2025年预算减少75.93万元,下降26.0%,下降的主要原因“是2026存在‘两房’建设资金项目,2026年无该项目,因此预算下降”。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目2个,主要是设施维修经费、中央政法转移支付资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个,主要是检察业务综合保障经费。

其他项目2个,主要是设施维修经费、中央政法转移支付资金。

(三)支出功能分类说明

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为503.57万元,比2025年预算减少50.68万元,下降9.1%,下降的主要原因是1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):2026年预算数为503.57万元,比2025年预算减少50.68万元,下降9.1%,下降的主要原因是2025年度人员调出,且2026年不存在上年结转。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为215.75万元,比2025年预算增加22万元,增长11.4%,增长的主要原因是2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):2026年预算数为215.75万元,比2025年预算增加22万元,增长11.4%,增长的主要原因是2026年重新招标物业管理。

3、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少82万元,下降100.0%,下降的主要原因是3、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少82万元,下降100.0%,下降的主要原因是2026年无两房项目建设。

4、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少15.93万元,下降100.0%,下降的主要原因是4、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):2026年预算数为0.00万元,比2025年预算减少15.93万元,下降100.0%,下降的主要原因是2025年已将2024年结转全部支出,2026年不存在结转,因此下降100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为1.80万元,与上年预算持平,主要原因是5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2026年预算数为1.80万元,与上年预算持平,主要原因是离休人员无变动。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为37.33万元,比2025年预算减少6.49万元,下降14.8%,下降的主要原因是6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为37.33万元,比2025年预算减少6.49万元,下降14.8%,下降的主要原因是存在人员调离情况。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.82万元,比2025年预算增加0.31万元,增长60.8%,增长的主要原因是7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2026年预算数为0.82万元,比2025年预算增加0.31万元,增长60.8%,增长的主要原因是新增长期护理保险等支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为14.79万元,比2025年预算减少2.52万元,下降14.6%,下降的主要原因是8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2026年预算数为14.79万元,比2025年预算减少2.52万元,下降14.6%,下降的主要原因是存在人员调离情况。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为11.91万元,比2025年预算减少1.98万元,下降14.3%,下降的主要原因是9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为11.91万元,比2025年预算减少1.98万元,下降14.3%,下降的主要原因是存在人员调离情况。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为48.77万元,比2025年预算减少5.11万元,下降9.5%,下降的主要原因是10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2026年预算数为48.77万元,比2025年预算减少5.11万元,下降9.5%,下降的主要原因是存在人员调离情况。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算35.16万元,与2025年预算持平。

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年预算持平。

2.公务接待费1.16万元,与上年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费34.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费34.00万元),与上年预算持平,主要原因是3.公务用车购置及运行维护费34.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费34.00万元),与上年预算持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费1.56万元,比2025年预算减少0.71万元,下降31.3%,下降的主要原因是4.培训费1.56万元,比2025年预算减少0.71万元,下降31.3%,下降的主要原因是上年度人员存在人员增加,培训次数同样增加的情况,2026年预计参加次数会下降,因此预算减少。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元,与上年预算持平,主要原因是2026年度我院未计划组织会议,因此与上年度预算持平。

(四)委托业务费预算情况说明

6.委托业务费3.00万元,比2025年预算减少9万元,下降75.0%,下降的主要原因是上一年度存在多个项目,需委托第三方招标,2026年项目减少,因此委托业务费减少。


六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费103.83万元,比2025年预算减少16.12万元,下降13.4%,下降的主要原因是机关运行经费103.83万元,比2025年预算减少16.12万元,下降13.4%,下降的主要原因是因我院加强了对运行经费的控制,因此机关运行费用较上年减少。 

七、政府采购安排情况

2026年单位政府采购预算总额138.41万元,其中:政府采购货物预算3.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算134.91万元。

2026年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额109.31万元,小微企业预留政府采购项目预算金额29.10万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1,879.83万元。其中:办公用房7,742.56平方米,价值1,069.03万元。预算单位共有公务用车4辆,价值111.10万元。单价20万元以上的设备价值477.85万元。2026年拟采购固定资产约3.50万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

(二)非税收入情况

2026年本单位计划征收21.00万元。其中:中央批准设立0个,省级批准设立1个,主要是房屋出租,分别计划征收21万。

(三)重点项目情况

项目名称:中央政法转移支付资金

1、项目概况:1、项目概况:中央政法转移支付资金主要用于检察机关日常办案经费和装备经费,改善政法机关的办案条件和提高装备力量,由省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。中央政法转移支付资金使用管理必须坚持专款专用和使用效益的原则。

实施中央政法转移支付资金项目,旨在进一步提高办案资金配置情况,及办案装备配置标准,提升办案能力,保证办案质量。

2、立项依据:2、立项依据:《中央政法委员会关于深化司法体制改革和工作机制改革若干问题的意见》(中发(2008)19号)及《关于印发”十三五“时期中央政法转移支付工作规划纲要》

3、实施主体:3、实施主体:康县人民检察院

4、实施周期:4、实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日

5、实施计划:5、实施计划:2025年9-12月,申请项目预算;2026年1月,项目开始实施;2026年12月,项目完成,开始项目绩效测评。

6、年度预算安排:6、年度预算安排:2026年度中央政法转移支付资金140万元,其中45%计划用于检察业务装备购置,55%计划用于办案业务经费。

7、预期总体目标:7、预期总体目标:维护社会稳定,维持社会治安;加强检察队伍建设,提升办案水平。保障检察中心工作正常开展,提供业务工作所需设备耗材,全面支持公益诉讼和扫黑除恶工作,进行办公用房和业务技术用房维修维护,通过完成以上工作,全面提升检务保障能力,进一步优化服务,强化管理,提供高效、优质、节约、安全的服务,为检察工作科学发展提供强有力的物质保障。

(四)部门管理转移支付情况

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

(五)国有资本经营预算支出情况

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

(一)2025年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个,按规定随年度预算一并公开项目4个,公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目4个,占本单位项目的100.00%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个,完成率为0.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:整体执行情况进度较慢,主要是由于项目资金需按照项目进度及实际需求进行支付。开展1-9月绩效运行监控项目4个,占本单位项目的100.00%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个,完成率为25.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:检察业务综合保障经费预算55万元,实际执行27.39万元,预算执行率49.80%。中央政法转移支付资金预算190.93万元,1-9月实际执行117.89万元,预算执行率61.75%,未达1-9月预算执行率标准75%。检察院“两房”建设资金预算82万元,实际执行65.55万元,预算执行率79.93%,预算执行情况达到预期目标。设施维修经费预算18.75万元,实际执行0.00万元,预算执行率0.00%,本项目计划完成办案区域墙面维修、办案设备维修等2类维修项目,因维修工程尚未启动,相关费用尚未产生,故预算执行率为零。整体看项目完成进度由于支付手续尚未完结,因此预算执行偏低,项目完成率低。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:会议要求,进一步加快项目实施进度,保证资金及时支付,及早完成项目绩效目标。

3.绩效自评开展情况。2025年度,组织开展绩效自评项目共5个,其中,单位整体支出1个,项目支出3个,转移支付项目1个,绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况:我院通过绩效自评,并随决算报送财政,暂未公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金346.68万元,2026年度增加单位预算项目0个,增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

(二)2026年绩效目标编制情况

2026年,纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中,单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度,设置二级指标18个、三级指标49个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度,设置二级指标13个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行,符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)检察(款):反映检察事务的支出。

12、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映康县人民检察院的基本支出。

13、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映康县人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

15、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映康县人民检察院开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

23、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

24、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26、住房保障支出(类):反映政府用于住房方面的支出。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)津贴补贴(款):反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

32、工资福利支出(类)奖金(款):反映按照规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金(基础绩效奖、年度绩效奖)等。

33、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、工资福利支出(类)其他工资福利支出(款):反映上述科目未包括的工资福利支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资,职工探亲旅费,困难职工生活补助,编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费,公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

39、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

40、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

41、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

43、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

46、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

47、商品和服务支出(类)维修(护)费(款):反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

48、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

49、商品和服务支出(类)公务接待费(款):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

50、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给个人的劳务费用,如临时聘用人员钟点工工资,稿费、翻译费,咨询费、评审费等。

51、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

52、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

53、商品和服务支出(类)福利费(款):

54、商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费,过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、商品和服务支出(类)其他交通费用(款):反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

56、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

57、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

60、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

61、资本性支出(类)大型修缮(款):反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

康县人民检察院

2026年02月27日

 

附件:1.康县人民检察院2026年单位预算公开表

2.康县人民检察院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表


附件1

表一、单位收支总体情况表

单位:万元

    

    

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

834.74

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防支出

 

四、教育专户核算

 

四、公共安全支出

730.67

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、上级补助收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

八、社会保障和就业支出

39.95

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

26.70

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

48.77

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十四、预备费

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

834.74

本年支出合计

846.09

 

 

 

 

十、上年结转

11.35

二十九、结转下年

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

846.09

支出总计

846.09


表二、单位收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

一、一般公共预算财政拨款收入

834.74

    经费拨款

818.99

    国有资源(资产)有偿使用收入

15.75

        行政单位国有资产出租、出借收入

15.75

        本年收入合计

834.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、上年结转

11.35

    财政性资金结转

11.35

        一般公共预算收入结转

11.35

        政府性基金预算收入结转

 

        国有资本经营收入结转

 

    非财政性资金结转

 

    教育专户结转

 

十一、上年结余

 

    财政性资金结余

 

        一般公共预算收入结余

 

        政府性基金预算收入结余

 

        国有资本经营收入结余

 

    非财政性资金结余

 

        收入合计

846.09


表三、单位支出总体情况表

单位:万元

支出功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

总计

846.09

618.99

215.75

11.35

[204]公共安全支出

730.67

503.57

215.75

11.35

[20404]检察

730.67

503.57

215.75

11.35

[2040401]行政运行

503.57

503.57

 

 

[2040402]一般行政管理事务

227.10

 

215.75

11.35

[208]社会保障和就业支出

39.95

39.95

 

 

[20805]行政事业单位养老支出

39.13

39.13

 

 

[2080501]行政单位离退休

1.80

1.80

 

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.33

37.33

 

 

[20899]其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

 

[2089999]其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

 

[210]卫生健康支出

26.70

26.70

 

 

[21011]行政事业单位医疗

26.70

26.70

 

 

[2101101]行政单位医疗

14.79

14.79

 

 

[2101103]公务员医疗补助

11.91

11.91

 

 

[221]住房保障支出

48.77

48.77

 

 

[22102]住房改革支出

48.77

48.77

 

 

[2210201]住房公积金

48.77

48.77

 

 


表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

834.74

一、本年支出

834.74

(一)一般公共预算财政拨款

834.74

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算财政拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

719.32

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

39.95

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)卫生健康支出

26.70

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

48.77

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十四)预备费

 

 

 

(二十五)其他支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

(二十九)抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

     

834.74

     

834.74


表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

总计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[501085]康县人民检察院

834.74

834.74

618.99

215.75

 

 

 

 

 

 


表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

支出功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

834.74

618.99

215.75

204

公共安全支出

719.32

503.57

215.75

20404

检察

719.32

503.57

215.75

2040401

行政运行

503.57

503.57

 

2040402

一般行政管理事务

215.75

 

215.75

208

社会保障和就业支出

39.95

39.95

 

20805

行政事业单位养老支出

39.13

39.13

 

2080501

行政单位离退休

1.80

1.80

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.33

37.33

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.82

0.82

 

210

卫生健康支出

26.70

26.70

 

21011

行政事业单位医疗

26.70

26.70

 

2101101

行政单位医疗

14.79

14.79

 

2101103

公务员医疗补助

11.91

11.91

 

221

住房保障支出

48.77

48.77

 

22102

住房改革支出

48.77

48.77

 

2210201

住房公积金

48.77

48.77

 


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

总计

618.99

548.77

70.22

301

工资福利支出

546.97

546.97

 

30101

基本工资

213.97

213.97

 

30102

津贴补贴

112.75

112.75

 

30103

奖金

23.47

23.47

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

37.33

37.33

 

30110

职工基本医疗保险缴费

14.00

14.00

 

30111

公务员医疗补助缴费

11.91

11.91

 

30112

其他社会保障缴费

1.61

1.61

 

30113

住房公积金

48.77

48.77

 

30199

其他工资福利支出

83.16

83.16

 

302

商品和服务支出

70.22

 

70.22

30201

办公费

2.75

 

2.75

30205

水费

0.34

 

0.34

30206

电费

7.82

 

7.82

30207

邮电费

0.38

 

0.38

30208

取暖费

2.00

 

2.00

30211

差旅费

3.77

 

3.77

30213

维修(护)费

3.30

 

3.30

30216

培训费

1.56

 

1.56

30217

公务接待费

1.16

 

1.16

30226

劳务费

9.00

 

9.00

30227

委托业务费

3.00

 

3.00

30228

工会经费

10.61

 

10.61

30231

公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

30239

其他交通费用

16.81

 

16.81

30299

其他商品和服务支出

2.72

 

2.72

303

对个人和家庭的补助

1.80

1.80

 

30302

退休费

1.80

1.80

 


表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

委托业务费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

7

8

[501085]康县人民检察院

35.16

 

1.16

 

34.00

 

1.56

3.00


表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

                                         单位:万元

序号

部门预算支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

总计

103.83

28.08

75.75

1

[30201]办公费

2.75

2.75

 

2

[30202]印刷费

 

 

 

3

[30205]水费

0.34

0.34

 

4

[30206]电费

7.82

7.82

 

5

[30207]邮电费

0.38

0.38

 

6

[30208]取暖费

2.00

2.00

 

7

[30209]物业管理费

60.00

 

60.00

8

[30211]差旅费

3.77

3.77

 

9

[30213]维修(护)费

19.05

3.30

15.75

10

[30215]会议费

 

 

 

11

[30218]专用材料费

 

 

 

12

[30229]福利费

 

 

 

13

[30231]公务用车运行维护费

5.00

5.00

 

14

[30299]其他商品和服务支出

2.72

2.72

 

15

[31002]办公设备购置

 

 

 


表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。


表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,部门管理转移支付表为空表。


表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数

**

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。


附件2

单位整体支出绩效目标表

2026年度)

单位名称

康县人民检察院

联系人

 

联系电话

 

预算情况(万元)

按支出类型分

预算金额

按来源类型分

预算金额

基本支出

人员经费

548.77

上级财政补助

140.00

公用经费

70.22

本级财政安排

694.74

合计

618.99

其他资金

11.35

项目支出

本级

227.10

收入预算合计

846.09

对下转移支付

0.00

支出预算合计

846.09

合计

227.10

 

 

年度绩效目标

目标一:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神,忠实履行法律监督和司法办案职责,以五美康县建设为统领,为大局服务、为人民司法、为法治担当。

目标二:聚焦主动创稳,深耕法律监督及司法办案主责主业,高质效办好每一个案件,稳步推进更高水平的法治康县、平安康县建设;回应群众期盼,能动履职,紧盯重点民生领域,依法维护群众合法权益,做实做细检护民生各项工作;推进检察机关法治优化营商环境综合履职,着力解决执法司法问题,做实做细规范涉企执法专项行动;聚焦资源环境保护,扎实推进环境污染防治、生态环境风险隐患排查整治,构建共建共治共享新格局。

目标三:深耕主责主业,强化法律监督持续推动“四大检察”工作稳中求进;进一步加强队伍建设,提高履职本领,努力锻造一支忠诚干净担当的检察队伍;坚持正确职责定位,高质效做好检务保障工作。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

10

预算收支管理

预算执行率

≤100%

预算调整率

≤30%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤5%

财会管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

会计和内控制度执行有效性

有效

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购节约率

≥5%

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥90%

人员管理

在职人员控制率

≤100%

绩效管理

预算绩效管理工作成效

较上年提升

重点履职指标

30

数量指标

开展行政工作完成率

=100%

开展委托业务工作完成率

=100%

开展专项活动

≥2类

维修维护工作完成率

≥95%

专用及办公办案设备购置完成率

=100%

开展宣传工作完成率

=100%

保障公车运行维护数量

=4辆

开展刑事工作完成率

=100%

开展民事工作完成率

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

质量指标

公车运行维护验收合格率

=100%

委托业务验收合格率

=100%

维修维护验收合格率

=100%

专用及办公办案设备购置验收合格率

=100%

受理案件结案率

≥95%

检察建议采纳率

≥95%

时效指标

开展专项活动及时性

及时

案件办理及时性

及时

保障公车运行维护及时性

及时

开展委托业务及时性

及时

专用及办公办案设备采购及时性

及时

维修维护及时性

及时

开展宣传工作及时性

及时

成本指标

中央政法转移支付资金预算成本控制

≤140万元

检察业务综合保障经费预算成本控制

≤60万元

设施维修经费

≤15.75万元

部门综合指标

30

经济效益

助力乡村振兴

助力

社会效益

推动区域高质量发展

推动

提升司法服务效率

提升

生态效益

全面加强生态环境治理协作

加强

服务对象满意度

社会公众满意度

≥90%

单位职工满意度

≥95%

可持续发展能力指标

20

组织建设

党建工作开展情况

良好

宣传培训

培训计划完成率

≥95%

制度建设

制度完善情况

完善

改革创新

推进数字检察工作

推进


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

设施维修经费

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

康县人民检察院

 

项目金额(万元)

年度资金总额:

27.10

    其中:当年财政拨款

                      15.75

           上年结转资金

                      11.35

            其他资金

0.00

年度绩效目标

2026年计划完成办案区域墙面维修、办案设备维修等2类维修项目,旨在提升办案区域的设施条件,保障检察工作正常开展。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤15.75万元

产出指标

40

数量指标

维修维护项目木种类

≥2类

质量指标

维修维护验收合格率

=100%

时效指标

维修维护及时性

及时

效益指标

20

社会效益

保障机构正常运转

保障

提升工作人员效率

≥95%

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥95%


项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

检察业务综合保障经费

主管部门及代码


501-甘肃省人民检察院

实施单位

康县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

60.00

    其中:当年财政拨款

                       60

           上年结转资金

                      0.00

            其他资金

0.00

年度绩效目标

提供为开展业务工作所需的后勤服务管理,做好单位保洁、安保、零星维修、设备设施巡查维护等工作,全面提升检务保障能力,按时完成劳务费发放工作,保障劳务人员合法权益,进一步优化服务、强化管理,完成水、电费的支付,为检察工作提供强有力的物质保障。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制

≤60万元

产出指标

40

数量指标

保洁服务范围

≥2项

水、电费支付完成率

=100%

提供安全保卫服务

≥2项

提供设备设施巡查维护服务

≥3项

劳务费发放工作完成率

=100%

质量指标

物业服务合格情况

=100%

房屋及配套设施完好率

=100%

保洁率

=100%

劳务费发放准确率

=100%

时效指标

物业服务响应及时性

及时

水、电费支付及时性

及时

保障劳务费发放工作及时性

及时

设备巡查维护及时性

及时

效益指标

20

经济效益

日常办公能耗情况

下降

社会效益

改善检察机关的工作环境

改善

基础设备设施运行保障性

保障

满意度指标

10

服务对象满意度

单位工作人员满意度

≥90%

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2026年度)

项目名称

中央政法转移支付资金

主管部门及代码

501-甘肃省人民检察院

实施单位

康县人民检察院

项目金额(万元)

年度资金总额:

140

    其中:当年财政拨款

140

           上年结转资金

                      0.00

            其他资金

0.00

年度绩效目标

依法打击各类刑事犯罪,参与扫黑除恶、电信诈骗、“村霸”及宗族恶势力专项整治,依法严惩黑拐骗、盗抢骗、黄赌毒等危害群众安全犯罪,严惩生产销售“地沟油”、毒蔬菜、假劣药等危害民生民利犯罪,严惩非法经营、虚假招投标等破坏经济发展犯罪,有力监督侦查机关有案不立、该撤不撤、刑讯逼供、违法查封扣押财物等侦查行为,全力维护我省社会治安大局,为建设平安甘肃、健康甘肃、绿色甘肃贡献力量。依法办理重罪案件,依法办理重罪案件和毒品案件,依法惩治影响脱贫攻坚的刑事犯罪,提供脱贫攻坚司法保障服务,打造优秀公诉队伍。 1.保障当事人依法行使申诉权; 2.加强普法宣传,做好释法说理工作; 3.通过最高人民检察院控告厅验收; 4.确保服务中心建成后规范、高效运行,为人民群众提供更加便捷、优质的服务; 5.将案管、国家赔偿等业务纳入服务中心。

 

绩效指标

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

20

经济成本指标

预算成本控制数

≤140万元

产出指标

40

数量指标

开展委托业务工作完成率

=100%

保障公车运行维护数量

=4辆

维修维护工作完成率

≥95%

组织举办公诉论辨赛

1项

办公办案设备购置完成率

≥95%

开展刑事工作完成率

=100%

开展行政工作完成率

=100%

开展民事工作完成率

=100%

开展公益诉讼工作完成率

=100%

质量指标

检察建议采纳率

≥95%

受理案件结案率

≥95%

公诉论辨赛经费支出合规性

=100%

公车运行维护验收合格率

=100%

委托业务验收合格率

=100%

维修维护验收合格率

=100%

时效指标

保障公务用车维护及时性

及时

开展委托业务及时性

及时

开展维修维护及时性

及时

办公办案用品采购及时性

及时

办理各类检察案件

及时

效益指标

20

社会效益

推动区域高质量发展

推动

提升司法服务效率

提升

生态效益

全面加强生态环境治理协作

持续加强

满意度指标

10

服务对象满意度

本院干警满意度

≥90%

部门合作满意度

≥90%

 

 

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